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老師,這個企業(yè)所得稅申報表,這個營業(yè)成本是包含所得稅費用嗎?這個填寫有誤嗎?表格見截圖
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營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用,所得稅費用
根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了
沒有提供你單位所得稅申報表是如何填寫的圖片,是不知道你是否填寫正確的
2019 10/15 17:47
84784959
2019 10/15 17:49
好的,上傳看一下。
84784959
2019 10/15 17:51
老板,看一下截圖圖片有所得稅申報表。
鄒老師
2019 10/15 17:54
你好,是按利潤表本年累計欄次的數(shù)據(jù)填寫的
所得稅申報表的營業(yè)收入=10291.26,營業(yè)成本=0,利潤總額=7845
你這個利潤表有錯誤,有收入沒有成本,沒有做到成本與收入匹配
84784959
2019 10/15 18:01
老師,這個本年累計是上個季度的利潤表,本期金額是這個月的利潤表。本期是沒有開發(fā)票的,所以收入是0,只有一筆稅控盤支出480,繳納上個季度企業(yè)所得稅416.25
企業(yè)所得稅是填寫的本年累計數(shù)嗎?還是本期的數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 10/15 18:04
你好,所得稅申報表是填寫本年累計的數(shù)據(jù),而不是本季度發(fā)生額
84784959
2019 10/15 18:19
我知道了,修改了再上傳。
鄒老師
2019 10/15 18:20
祝你學習愉快,工作順利!
84784959
2019 10/16 16:18
老師,好像上個季度企業(yè)所得稅申報表錯了。您看一下截圖
84784959
2019 10/16 16:19
以下是第三季度的報表(公司從6月份才開始注冊,本年第二季度)
84784959
2019 10/16 16:22
第二季度申報的企業(yè)所得稅,主營業(yè)務收入把營業(yè)外收入算到里面去了就是增值稅免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的那部分,利潤表主營業(yè)務收入10291.26
鄒老師
2019 10/16 16:23
你好,第二季度申報錯了,就需要去稅局大廳做更正申報才是的
84784959
2019 10/16 16:30
第二季度的申報錯了,可是所得稅交了,那現(xiàn)在第三季度申報按正確的申報有影響嗎?可以先申報第三季度的再去改第二季度的嗎?還是怎么處理
鄒老師
2019 10/16 16:36
你好,可以第三季度按正確的申報,然后去更正第二季度的申報表
84784959
2019 10/16 16:36
第二季度的修改了,詳見截圖。這樣是對的吧?
鄒老師
2019 10/16 16:39
你好,是的,這樣是對的
84784959
2019 10/16 16:40
第三季度企業(yè)所得稅,詳見截圖
鄒老師
2019 10/16 16:45
你好,第三季度是這樣填寫的
84784959
2019 10/16 16:49
老師,我一點不理解,那個企業(yè)所得稅申報表主表,那個營業(yè)收入是不能算這個營業(yè)外收入的是嗎?那這個營業(yè)收入減營業(yè)成本不等于利潤總額(因為利潤總額是包含了營業(yè)外收入的)所以一開始就填的所有的收入
鄒老師
2019 10/16 16:56
你好
營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入
84784959
2019 10/16 16:58
老師,那這樣改對了嗎?兩個季度的報表有沒有錯的?剛注冊的沒多少業(yè)務,憑證很少。
84784959
2019 10/16 17:03
第二季度的營業(yè)收入錯了,還好利潤總額沒有錯,還是交的那么多稅是這樣理解吧。這個做更正的是要去柜臺申請改還是去找專管員呢?需要帶啥資料?
鄒老師
2019 10/16 17:06
你好,根據(jù)你提供的利潤表,所得稅申報表,數(shù)據(jù)是對的
需要去柜臺更正
資料一般是營業(yè)執(zhí)照,公章,申報表,財務報表
84784959
2019 10/16 17:09
好的謝謝老師,那我先申報這個季度的吧。
鄒老師
2019 10/16 17:14
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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