問(wèn)題已解決

老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)系統(tǒng)和開票金額不一致,這個(gè)該怎么處理

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/14 15:10
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際銷售金額填申報(bào)表,見圖片
2019 10/14 15:12
84784962
2019 10/14 15:13
但是填寫實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額是對(duì)不上的,因?yàn)殚_了一張5%的普票,后來(lái)又紅沖掉了
84784962
2019 10/14 15:21
???
彩麗老師
2019 10/14 15:54
這種開錯(cuò)稅率的情況需要 咨詢你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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