問題已解決

我們是機(jī)票代理公司,返點(diǎn)是我們的收入,例如我們從bsp出票,應(yīng)收客戶10000,應(yīng)付bsp也是10000,bsp給的返點(diǎn)是500(后面會(huì)開專票),扣除返點(diǎn)后實(shí)際應(yīng)付9500,該如何記賬? 我們是差額納稅,收到的錢全作為收入,付出的全做成本。

84784948| 提問時(shí)間:2019 10/14 11:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款
2019 10/14 11:54
84784948
2019 10/14 12:02
老師您好,為啥是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?這個(gè)返點(diǎn)后面航司會(huì)要求開專票,收入成本怎么做呢
陳詩晗老師
2019 10/14 12:03
返點(diǎn)? 你不是機(jī)器扣除費(fèi)用
84784948
2019 10/14 12:05
返點(diǎn)是我們?cè)诤剿境銎?,航司返給我們的,我們?cè)诟镀笨畹臅r(shí)候扣除返點(diǎn)再付,
84784948
2019 10/14 12:06
這返點(diǎn)后面航司會(huì)要求開專票
陳詩晗老師
2019 10/14 12:20
那你是計(jì)入其他應(yīng)收款處理
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