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老師你好,我準(zhǔn)備接手一家公司的外賬,這家公司之前的外賬是請的兼職會(huì)計(jì)做的,他只根據(jù)開出去的票和收回的成本票做的賬,但是和公司的銀行流水對不上,并且只有資產(chǎn)負(fù)債表沒有利潤表,這種情況接手過來該怎么辦??

84785009| 提問時(shí)間:2019 10/13 14:26
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這種情況下,接手過來,要調(diào)銀行賬與銀行流水對上,并編制資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表等財(cái)務(wù)報(bào)告。
2019 10/13 14:32
84785009
2019 10/13 15:06
直接把銀行賬和銀行流水調(diào)平可以嗎???直接調(diào)平這個(gè)差額計(jì)入哪個(gè)科目比較好???
84785009
2019 10/13 15:08
接手時(shí)具體該怎樣核對賬務(wù)??需要辦些什么手續(xù)??
王雁鳴老師
2019 10/13 15:18
您好,可以的,記入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目。需要核對總賬和明細(xì)賬科目余額,辦理賬務(wù),發(fā)票,金稅盤,報(bào)表,申報(bào)密碼等交接手續(xù)。
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