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小規(guī)模納稅人代開專票交了附加稅131.3,但是在季度申報的時候納稅申報表計算為131.31,有一分錢的差額怎么辦呢

84785016| 提問時間:2019 10/12 08:38
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84785016
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
申報表一欄已交稅金,那我能不能就按照131.31填寫呢?
2019 10/12 08:41
84785016
2019 10/12 08:42
因為附加稅已經(jīng)在大廳繳稅了啊,不可能會有差額退補吧?就幾分錢
84785016
2019 10/12 08:43
嗯好的,謝謝,我試試看
meizi老師
2019 10/12 08:39
你好 以申報表為準 因為你也修改不了數(shù)據(jù)的話 你就年末調整到營業(yè)外收支
meizi老師
2019 10/12 08:42
你好 可以的 你申報這個自動帶出來的
meizi老師
2019 10/12 08:46
好的 希望能幫到你
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