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老師您好:開具紅字增值稅專用信息表銷售折讓,應(yīng)該怎么做工計分錄

84784984| 提問時間:2019 10/11 16:26
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,借:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 貸;應(yīng)收賬款
2019 10/11 16:27
84784984
2019 10/11 16:45
是購買方取得的銷售折讓,(是銷售一定數(shù)量后,給的拆讓
84784984
2019 10/11 17:01
無法沖減庫存的情況下應(yīng)該怎么處理?
佟老師
2019 10/11 17:02
借:銀行存款 貸:庫存商品 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784984
2019 10/11 17:04
貨品早巳經(jīng)買出了,無法沖減庫存的情況下應(yīng)該怎么處理?
佟老師
2019 10/11 17:08
這個分錄,再沖減結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就可以了
84784984
2019 10/11 17:10
麻煩老師給寫一下分錄可以嗎?我不會
佟老師
2019 10/11 17:12
借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784984
2019 10/11 17:32
然后在借:主營業(yè)務(wù)成本 代:本年利潤 老師,是這樣的嗎?
84784984
2019 10/11 18:17
老師我不做庫存商品直接這么做可以嗎? 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 在結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:本年利潤
佟老師
2019 10/11 19:37
這樣處理是簡化的,后面的人不一定能看懂
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