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老師,我們同事招待費開的是專票怎么辦,入賬時按普票入行不,然后報稅的時候把發(fā)票認(rèn)證了,然后再沖了

84785018| 提問時間:2019 10/11 10:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借管理費用招待費 應(yīng)交稅費貸銀行存款 借 管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019 10/11 10:51
84785018
2019 10/11 12:55
老師我入的是借進(jìn)項稅,第二步做的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后還用再做一筆,貨進(jìn)項稅,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
玲老師
2019 10/11 13:04
這樣做是對的,先是按照正常的記進(jìn)項里,然后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2019 10/11 13:05
你就按我上面給你寫那個分錄做,你把明細(xì)科目增加上就對了。
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