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你好,我們公司股份轉(zhuǎn)讓,實(shí)收資本540,折價(jià)轉(zhuǎn)讓,210萬收購70%的股份,會計(jì)處理該怎么做

84784954| 提問時(shí)間:2019 10/09 11:58
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸:長期股權(quán)投資 同學(xué)我們這樣做(如果是投資) 你說這邊轉(zhuǎn)給別人,不是你公司的事,你們的股東的行為,會計(jì)只做 借:實(shí)收資本 貸:實(shí)收資本
2019 10/09 12:36
84784954
2019 10/09 13:38
因?yàn)檫@是折價(jià)轉(zhuǎn)讓,實(shí)收資本金額做多少呢?打過來的轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
何江何老師
2019 10/09 14:18
你好同學(xué) 實(shí)收資本就是你們轉(zhuǎn)的股權(quán)的金額 差額放在資本公積里
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