問題已解決
我們的一張電子銀行承兌匯票忘記轉了,超期了,只能存,但這是我們內賬不開票收的,存到基本戶除了做無票收入外,能不能存上接著取出來,偶爾這一次行嗎?
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速問速答你好,同學。
原則上是不可以的,你要確認為無票收入。
或者考慮作為代收代付款處理。
2019 10/08 18:00
84784994
2019 10/09 08:53
代收代付款項都有哪些?
84784994
2019 10/09 08:53
我知道的有水電費
陳詩晗老師
2019 10/09 09:17
這要看你實際企業(yè)的經(jīng)營情況 來確定 你代收代付可以是哪些
你是什么企業(yè),經(jīng)營是什么
84784994
2019 10/09 09:18
我們是零售
陳詩晗老師
2019 10/09 09:26
你零售什么呢,你能不能一次講清楚 點
84784994
2019 10/09 09:27
我們零售陶瓷制品
陳詩晗老師
2019 10/09 09:28
那你的代收代付款
可以是墊付的運費、裝卸費、以及你幫客戶代付的勞務報酬等
84784994
2019 10/09 09:30
關鍵我們沒有任何票據(jù),即使代付代收也要有憑據(jù)不是?
陳詩晗老師
2019 10/09 09:31
你不是有發(fā)票,有相關的銀行回單?
84784994
2019 10/09 09:33
代收代付的應該不用發(fā)票吧?只有銀行憑據(jù)
陳詩晗老師
2019 10/09 09:34
人家給你開了發(fā)票
你是境外,你也要代扣代交,
你對外,可以不用發(fā)票
84784994
2019 10/09 09:36
沒有發(fā)票,就是內賬收的一張電子銀行承兌匯票:10萬元,超期了,只能存到公戶
陳詩晗老師
2019 10/09 09:51
那你 直接作為應收票據(jù)到期的收款處理,不需要發(fā)票。
84784994
2019 10/09 10:04
問題是我們這張應收票據(jù)不是外賬收來的,是內賬收來的,原先紙質承兌還能這樣處理,現(xiàn)在電子銀行承兌每一手都有信息,沒法作假
84784994
2019 10/09 10:07
還有老師,這個問題先放放,我主要是想問您代收代付款的問題,
84784994
2019 10/09 10:09
剛才您說我們是境外,什么意思,我不明白,我們怎么成了境外,主要幫忙介紹一下代收代付款開票的問題
84784994
2019 10/09 10:11
比方說我們找運輸公司給客戶送貨,運費應該由客戶承擔,但我們代收代付,連同貨款一塊收回來,然后再代付給運輸公司
84784994
2019 10/09 10:12
這種情況下應該是由運輸公司給客戶開票吧?
84784994
2019 10/09 10:13
我們只是提供客戶的開票資料就可以?
84784994
2019 10/09 10:14
我們代收客戶的款中,只開貨款的部分,代收運費的部分就不開票了吧?
陳詩晗老師
2019 10/09 10:26
首先,你是收到了發(fā)票,對不對,你要給對方 付款。
但是你的這個業(yè)務據(jù)你所述并不是你自己的經(jīng)營業(yè)務,你只是代收代付。
那么你支付款項是
借:其他應付款
應交稅費-進
貸:銀行存款
然后你這代收代付你最終是要收錢的,你收到是
借:銀行存款
貸:其他應付款
應交稅費-代扣代交
84784994
2019 10/09 10:49
老師,您寫的這分錄前提條件是我們的客戶收到我們的貨款(含我們代收代付的運費)開票時開到一起了?
84784994
2019 10/09 10:51
不對,錯了,整反了,是我們給客戶開票,我們開到一起了(貨款+代收代付的運費)
84784994
2019 10/09 11:02
進項應該是我們正常購貨取得發(fā)票上的進項吧?
84784994
2019 10/09 11:04
而且我們要給客戶開票將貨款與代收代付的款開到一張發(fā)票上開在一起,是要在備注欄里備注一下代收代付的款吧?
陳詩晗老師
2019 10/09 11:45
如果按你上面所述,你圖片里的處理對的。
發(fā)票可以這樣處理。
84784994
2019 10/09 12:05
好的,謝謝您老師
84784994
2019 10/09 12:19
在發(fā)票上合著開并在備注里備注一下代收代付款還是在一張票上面分著開?
陳詩晗老師
2019 10/09 12:21
可以直接開。這個不影響的。
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