問題已解決

一個業(yè)務(wù):8月份開的發(fā)票,8月份做的賬,錢未付,別人賬是這樣做的:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。貸:庫存現(xiàn)金。但實際上錢是9月份付的。那我九月份的賬應(yīng)該怎么做?

84784977| 提問時間:2019 10/08 09:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你是收票方還是開票方
2019 10/08 09:44
84784977
2019 10/08 09:47
收票方
樸老師
2019 10/08 09:52
收到發(fā)票借費(fèi)用貸應(yīng)付,付款的時候借應(yīng)付貸銀行
84784977
2019 10/08 09:56
這個我知道。但是他8月份的賬已經(jīng)做了。 他8月份的賬是:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。貸:庫存現(xiàn)金。我做9月份的賬應(yīng)該怎么做
樸老師
2019 10/08 10:00
你不用管他怎么做賬,你就按照你的來做
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