問(wèn)題已解決

你好現(xiàn)金支票付員工慰問(wèn)金1000元,此筆如何做分錄?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/07 19:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019 10/07 19:38
84784947
2019 10/07 19:43
老師這是工會(huì)支出,以前做的不規(guī)范借管理費(fèi)用\集團(tuán)工會(huì)支出,貸,銀行存款,我今年還像以前做,因?yàn)楣?huì)以前有手工賬,2016年的時(shí)候工會(huì)和集團(tuán)合并了,我2020準(zhǔn)備掛其他應(yīng)付款\工會(huì)支出科目
bamboo老師
2019 10/07 19:44
那可以按您說(shuō)的這樣處理
84784947
2019 10/07 19:47
現(xiàn)金支票支付的費(fèi)用,不需要借現(xiàn)金,貸,銀行存款,可以直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 10/07 20:08
現(xiàn)金支票支付出去 減少銀行存款對(duì)的
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