問(wèn)題已解決

給客戶(hù)買(mǎi)手機(jī)贈(zèng)送,開(kāi)的增值稅專(zhuān)票可以抵扣嗎?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/04 19:32
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以抵扣的
2019 10/04 19:33
84785001
2019 10/04 19:37
84785001
2019 10/04 19:38
這個(gè)老師這么說(shuō)怎么回事?。?/div>
蔣飛老師
2019 10/04 19:52
你好! 贈(zèng)送客戶(hù),要視同銷(xiāo)售處理(可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的)
蔣飛老師
2019 10/04 19:53
如果不視同銷(xiāo)售,就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84785001
2019 10/04 20:11
那送客戶(hù)要做增值稅銷(xiāo)項(xiàng)處理嗎,無(wú)票銷(xiāo)售申報(bào)嗎,票上寫(xiě)的手機(jī),要借庫(kù)存商品 嗎?謝謝
蔣飛老師
2019 10/04 20:24
是的,需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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