問(wèn)題已解決

老師您好,麻煩問(wèn)一下我們公司要注銷,但其他應(yīng)付款賬面余額還有170W,怎么調(diào)整?因沒(méi)錢(qián)還給股東,如果放營(yíng)業(yè)外收入又沒(méi)錢(qián)繳稅

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/30 09:34
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好可以用其他應(yīng)付款沖抵應(yīng)收賬款,或者走一筆流水。
2019 09/30 09:39
84784968
2019 09/30 10:37
可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎?
董老師
2019 09/30 10:40
你的實(shí)收資本要是已經(jīng)計(jì)提了跟注冊(cè)資本一樣了就不要轉(zhuǎn)實(shí)收資本,因?yàn)檫@樣的話你還要做工商變更,變更注冊(cè)資本。
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