問題已解決

請問老師收回的清退款如何平行記賬,我們單位銀行存款,零余額科目都不用,全部用的是直接支付

84784950| 提問時(shí)間:2019 09/27 13:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你這個(gè)預(yù)算會計(jì)不存在 處理啊。
2019 09/27 14:39
84784950
2019 09/28 08:34
我是這樣做的,請老師指教, 收回款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)收款一國庫集中支付中心 貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi) 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存一貨幣資金(往來款) 貸:行政支出
陳詩晗老師
2019 09/28 09:07
預(yù)算會計(jì),你這個(gè)有點(diǎn)不對 你這個(gè)也沒有實(shí)際發(fā)生金額支付
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