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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表里面的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交稅金,反應(yīng)的應(yīng)繳納各種稅費(fèi)和稅金。增值稅余額為借方,為負(fù)數(shù),應(yīng)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)填列。請教下老師,其他的稅費(fèi)和稅金為借方余額時(shí),用重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)填列嗎?有什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作為依據(jù)嗎?
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速問速答你好!正常這些是不會(huì)有負(fù)數(shù)的,因?yàn)槟阋阮A(yù)提再繳納。如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),那一般是沒有計(jì)提導(dǎo)致,所以你補(bǔ)充計(jì)提就好了。
2019 09/27 12:02
84785000
2019 09/27 12:22
老師,情況是這樣的,我這邊做應(yīng)上交彌補(bǔ)表,做好以后要往資產(chǎn)負(fù)債表里面填應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交稅金,單位規(guī)定增值稅為借方余額應(yīng)重分類轉(zhuǎn)去其他流動(dòng)資產(chǎn)填列,下面好幾個(gè)單位有的所得稅借方余額,有的轉(zhuǎn)入了非流動(dòng)資產(chǎn),有的沒轉(zhuǎn)。我就想請教下老師這個(gè)有什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上的依具,能統(tǒng)一下口徑?
宋生老師
2019 09/27 14:27
你好!這個(gè)本身沒有規(guī)定的,所以沒有統(tǒng)一的口徑了。
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