問題已解決

老師,您幫我看看,去年賬做錯,我這樣做是不是不對?

84785007| 提問時間:2019 09/26 15:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
不正確 應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊
2019 09/26 15:20
84785007
2019 09/26 15:21
那沖紅的呢?
84785007
2019 09/26 15:36
是不是要把管理費(fèi)用全改成以前年度調(diào)整損益?
王超老師
2019 09/26 15:51
因為你們是以前年度的,因此需要把利潤表的項目都改成以前年度損益調(diào)整
84785007
2019 09/26 15:56
您再看下這個的現(xiàn)金流應(yīng)該是什么?
84785007
2019 09/26 15:57
之前把財務(wù)費(fèi)用寫在貸方了
王超老師
2019 09/26 16:05
這個肯定是不對的啊,以前年度損益調(diào)整都是調(diào)整利潤表的,不會去調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的項目的
84785007
2019 09/26 16:10
我更不明白了,這個跟我問您的第一個問題不是一樣的嗎?麻煩您能把正確的分錄告訴我嗎?在去年,我做累計折舊時,借:累計折舊,貸:管理費(fèi)用 那今年該怎么改分錄呢?
王超老師
2019 09/26 16:27
同學(xué)你好,建議你學(xué)習(xí)會計學(xué)堂的中級會計課程,從你的描述來看,對于這種差錯更正的事項還是比較陌生的 管理費(fèi)用是利潤表的項目 累計折舊是資產(chǎn)負(fù)債表中,固定資產(chǎn)的備抵科目,因此應(yīng)該是調(diào)整管理費(fèi)用
84785007
2019 09/26 16:31
老師,我知道自己該學(xué)習(xí)的問題,不然也不會花錢交給您那邊,但這并不能馬上能解決問題,所以請您把正確的答案告訴我
王超老師
2019 09/26 16:34
你做的錯誤分錄是 借:累計折舊,貸:管理費(fèi)用 那么調(diào)整分錄是 借:累計折舊,貸:以前年度損益調(diào)整----管理費(fèi)用
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