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實(shí)務(wù)
問題已解決
貨已入庫,發(fā)票已收到。后面又產(chǎn)生退貨,票未退。怎么寫分錄?
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速問速答你是專票嗎,認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了,要對(duì)方開具紅字發(fā)票的,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品
2019 09/26 15:08
84784986
2019 09/26 15:19
8月份收到的是專票。發(fā)票沒退回重開。9月份付款時(shí)直接在票面金額里減掉退回商品的貨款。這部份退回的貨款金額留以后購買商品時(shí)再抵沖,后面購買同樣商品同等金額時(shí)不開票。
辜老師
2019 09/26 15:27
那你這樣會(huì)減少后面購買商品的價(jià)款的
84784986
2019 09/26 15:40
老師,分錄怎么寫?
辜老師
2019 09/26 15:41
沒有,你這樣操作是不對(duì)的,退回的商品,要單獨(dú)開具紅票的
84784986
2019 09/26 15:52
可是對(duì)方不肯退票呀?
辜老師
2019 09/26 15:53
這個(gè)要協(xié)商的,退貨了,肯定要開紅票
84784986
2019 09/26 15:53
而且我們也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。
辜老師
2019 09/26 15:58
是的,抵扣了,他們開紅票,你們根據(jù)紅票做退貨及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784986
2019 09/26 16:01
那發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,只要對(duì)方開紅票就可以了么?
辜老師
2019 09/26 16:01
是的,對(duì)方開紅票就可以
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