問題已解決
請(qǐng)問老師,建筑單位,不設(shè)置應(yīng)付賬款科目,全部在預(yù)付賬款科目核算合不合適
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速問速答您好,會(huì)計(jì)科目設(shè)置是企業(yè)可以自行選擇的,您可以用預(yù)付賬款來核算的。不過一般情況下只用預(yù)付賬款不太方便計(jì)提成本。
2019 09/25 14:35
84785027
2019 09/25 15:31
老師,建筑企業(yè)成本核算不清楚,如果根據(jù)收入的一定比例結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,一般在什么比例范圍內(nèi)啊
董老師
2019 09/25 15:49
您好,建筑行業(yè)一般可以用完工百分比法結(jié)轉(zhuǎn)成本。您設(shè)置個(gè)合同毛利率一般是5%-8%,按合同收入價(jià)款倒推出合同成本。然后根據(jù)完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785027
2019 09/25 15:57
老師,我沒有按照建筑合同核算,我是開票確認(rèn)收入的,例如按照收入72萬的86%結(jié)轉(zhuǎn)的成本,相當(dāng)于利潤14%,然后再減去公司本月的管理費(fèi)用10%,彌補(bǔ)前期虧損,凈利潤才4000多,這個(gè)分配合理不
董老師
2019 09/25 16:03
可以的,但是您如果直接開票確認(rèn)收入,這么結(jié)轉(zhuǎn)也可以,你的合同金額也不大,又有利潤,不會(huì)成為關(guān)注對(duì)象。
84785027
2019 09/25 16:08
老師,我前期1月份有個(gè)項(xiàng)目人工費(fèi)是讓工人去稅局代開了發(fā)票回來的,但是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目一直沒有開發(fā)票出去,所以也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)這部分人工,后來公司3,4,6月份又接了一些項(xiàng)目,差人工,別人告訴我先把1月份這個(gè)作為成本結(jié)轉(zhuǎn)了,后期再調(diào),所以這三個(gè)月的人工都是從1月份那個(gè)人工里面結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)果現(xiàn)在回來了一些人工發(fā)票,我需要怎么調(diào)呢?
董老師
2019 09/25 17:33
您好,不需要調(diào),直接加成本就可以,如果這個(gè)項(xiàng)目成本超了,你就把這個(gè)人工費(fèi)發(fā)票放到別的項(xiàng)目里,只要這張發(fā)票上沒有注明工程項(xiàng)目就可以。如果發(fā)票上注明了工程項(xiàng)目就只能用在你這個(gè)項(xiàng)目上,如果超了就再簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,增加預(yù)計(jì)收入,暫時(shí)不開票。
84785027
2019 09/25 17:41
老師,發(fā)票上注明了工程項(xiàng)目,然后我把這個(gè)發(fā)票的人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到其他項(xiàng)目,現(xiàn)在其他項(xiàng)目回了一部分人工,回的還是沒有當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)的多,我要怎么調(diào)呢?
董老師
2019 09/26 08:26
您好,直接沖紅就行了,把您原來記賬的憑證沖紅,然后按照正確的金額重新記賬。
84785027
2019 09/26 11:29
老師,原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本中人工部分有20萬,但是本次回的只有10萬,這個(gè)差額部分怎么處理呢?如果本次按照實(shí)際沖紅做賬,那下一次又回一部分發(fā)票的話又要再?zèng)_嗎?
董老師
2019 09/26 11:33
我建議把原來的全部沖回,因?yàn)槟陌l(fā)票本來就對(duì)不上,這樣是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。
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