問題已解決

上個月已抵扣的發(fā)票,在下個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī),退票給對方重開,請問賬務(wù)要如何做處理?

84784963| 提問時間:2019 09/24 16:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們抵扣了不用退 你得開紅字信息表 然后做轉(zhuǎn)出分錄。然后開票方開紅字發(fā)票沖 你再做紅字分錄就行了
2019 09/24 16:59
84784963
2019 09/24 17:01
具體這個分錄怎么做呢?老師。
meizi老師
2019 09/24 17:01
你好 你之前怎么做分錄的
84784963
2019 09/24 17:03
我之前沒有做過,所以不懂得怎么做
meizi老師
2019 09/24 17:03
你收到發(fā)票沒有做分錄? 就是收到開票方給你的發(fā)票 我看你借方做的什么科目 才好轉(zhuǎn)出分錄的
84784963
2019 09/24 17:07
當(dāng)時收到票付款的時候做借方:制造費用-修理維護費,進項稅,然后貸方:銀行存款。
meizi老師
2019 09/24 17:09
那你開了紅字信息表 做 借制造費用-修理維護費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 這個金額就是你進項稅的金額哈; 然后收到紅字發(fā)票做 借銀行存款 借制造費用-修理維護費 負數(shù)就行了
84784963
2019 09/24 17:15
我們只是換票,不會產(chǎn)生退錢的,對方不會把紅字發(fā)票給我們呀,對方只會給開了之后正確的票給我們!
meizi老師
2019 09/24 17:16
你好 但是你認證了 你得開紅字信息表給對方 對方開紅字發(fā)票沖 不然他們得交兩次稅了。你不開紅字信息表對方?jīng)_不了發(fā)票的。
84784963
2019 09/24 17:16
所以我們只會涉及退票然后進項稅轉(zhuǎn)出,收到正確的票之后再做進項稅,然后沖減費用吧?
84784963
2019 09/24 17:17
我開了紅字信息表給對方了,我開了這個信息表我就做轉(zhuǎn)出,然后收到正確票之后再做稅就可以了是吧?
meizi老師
2019 09/24 17:18
你好 嗯 是的 再沖; 嗯是的 就是我上面發(fā)給你的 不然對方就交兩次稅了
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