問題已解決

庫存明細賬中,發(fā)現(xiàn)之前的入庫金額多入了,改回后,數(shù)量不變,余額成負數(shù)了?

84784973| 提問時間:2019 09/23 16:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您庫存商品多入庫了 是不是后期領(lǐng)用了
2019 09/23 16:03
84784973
2019 09/23 16:04
單價計算錯了
bamboo老師
2019 09/23 16:09
如果入庫后沒有領(lǐng)用 余額不應(yīng)該是負數(shù) 您把庫存明細賬截圖看看
84784973
2019 09/23 16:31
領(lǐng)用了,改完后,這幾個月都成負數(shù)了,入庫的金額之前入的太大了
bamboo老師
2019 09/23 16:32
那您領(lǐng)用的金額也要做相應(yīng)的調(diào)整
84784973
2019 09/23 16:34
那領(lǐng)用的金額,之前已經(jīng)做成本了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個怎么調(diào)
bamboo老師
2019 09/23 16:34
也要對應(yīng)的做紅字沖回
bamboo老師
2019 09/23 16:35
前面怎么領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的 現(xiàn)在原路沖回 如果已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了 也要沖銷
84784973
2019 09/23 16:47
連著三個月都是,全部做紅字沖回嗎
84784973
2019 09/23 16:49
成本錯了,資產(chǎn)負債表和利潤表都要調(diào)嗎?今年1月份的帳
bamboo老師
2019 09/23 16:54
可以合并做一筆分錄 后面寫清單 填在的某月某號憑證 可以在9月份調(diào)整入賬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~