問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,6月有不開(kāi)票收入,已經(jīng)報(bào)稅了,9月客戶讓我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么做賬務(wù)處理?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/22 16:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種可以不用在賬務(wù)處理了,你補(bǔ)開(kāi)票,然后報(bào)稅就可以
2019 09/22 16:18
84784979
2019 09/22 16:38
可是之前已經(jīng)入賬了老師,現(xiàn)在怎么辦?
辜老師
2019 09/22 16:40
你賬務(wù)不需要重復(fù)入賬的,只要開(kāi)票就可以了
84784979
2019 09/22 16:50
開(kāi)了發(fā)票我放哪里???老師
辜老師
2019 09/22 16:54
你放在當(dāng)月憑證的最后面就可以
84784979
2019 09/22 17:03
老師 是9月開(kāi)票就放9月憑證,然后在發(fā)票背面注明是6月第幾號(hào)憑證的發(fā)票是吧?
辜老師
2019 09/22 17:06
是的,是這樣操作的
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