問題已解決

老師,收到業(yè)主的產值表時,我們借應收賬款貸工程結算 應交稅費-待轉銷項稅額 老師,們情況是,不一定什么時候票,可能好幾個月,也可能半年,開票金額收入與工程結算也不一致,當我們開票時怎么做賬

84785038| 提問時間:2019 09/19 10:15
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風老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CISA
開票時借應交稅費-待轉銷項稅額,貸應交稅費-銷項稅額
2019 09/19 10:33
84785038
2019 09/19 10:41
老師,如果工程結算和開的發(fā)票金額不一樣沒事吧,
風老師
2019 09/19 10:52
工程結算如果小于開票金額可以,如果大了,還是有問題,稅務局可能會認為你們漏申報
84785038
2019 09/19 15:19
老師,拿到了發(fā)票只做借應交稅費-待轉銷項稅額,貸應交稅費-銷項稅,收入不做分錄是嗎
風老師
2019 09/19 15:20
收入是根據(jù)完工百分比法確認的,匹配的是完工程度,與開票沒關系
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