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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的股東權(quán)益合計的期末數(shù)減期初數(shù)是不是應(yīng)該等于利潤表里的本年利潤數(shù)

84785020| 提問時間:2019 09/17 14:42
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù),等于利潤表中的累計凈利潤 但這個等式不絕對,如果有利潤分配,有以前年度損益調(diào)整等情況,就不等
2019 09/17 14:44
84785020
2019 09/17 14:49
老師,我就是上一年的財務(wù)報表里有資本公積借方余額,我想調(diào)整到管理費(fèi)用中去,調(diào)整后所有者權(quán)益期末減去起初就不等于利潤表的凈利潤了
老江老師
2019 09/17 14:52
查一下這個資本公積是怎么產(chǎn)生的
84785020
2019 09/17 14:53
我覺得就是入錯了,這筆應(yīng)該是轉(zhuǎn)讓費(fèi),以前的會計就借記資本公積了,貸現(xiàn)金
84785020
2019 09/17 14:55
請教老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整才對,因為老板最近要我拿出一個最終的數(shù)值看自己到底虧了多少
84785020
2019 09/17 14:56
我是不是就看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的金額就可以了,還是要減去固定資產(chǎn)未折舊完的和長期待攤未攤消完的數(shù)
老江老師
2019 09/17 14:57
轉(zhuǎn)讓什么的轉(zhuǎn)讓費(fèi)?
84785020
2019 09/17 14:58
就是這個培訓(xùn)學(xué)校是從別人轉(zhuǎn)手過來的,給對方的轉(zhuǎn)讓費(fèi)
老江老師
2019 09/17 15:04
這個轉(zhuǎn)讓費(fèi),是股東的行為,不應(yīng)該在公司賬面上體現(xiàn) 要沖掉那個分錄的
84785020
2019 09/17 15:06
我沖掉轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里的時候,就出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益期初減去期末不等于利潤表里的凈利潤了,這樣是沒問題的是嗎
老江老師
2019 09/17 15:10
不能 沖管理費(fèi)用,要交所得稅呀 當(dāng)時 借記資本公積了,貸現(xiàn)金 現(xiàn)金,是公司的現(xiàn)金?
84785020
2019 09/17 15:11
是啊用公司的錢支付的
老江老師
2019 09/17 15:13
啊 這個交易,不太可能吧 公司是A的,現(xiàn)在A把公司轉(zhuǎn)給B,B用公司的錢付轉(zhuǎn)讓費(fèi)~~~A人傻錢多?
84785020
2019 09/17 15:13
2018年當(dāng)時入的就是借資本公積43,貸現(xiàn)金,我現(xiàn)在就是要把這筆沖了,我借-43 借管理費(fèi)用轉(zhuǎn)讓費(fèi)
84785020
2019 09/17 15:14
我沒說清楚,我們從別人手里買來的培訓(xùn)學(xué)校付對方款
老江老師
2019 09/17 15:14
就43?那就沖回管理費(fèi)用吧
84785020
2019 09/17 15:15
43萬,我沖完了但是就是月末的資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益期末減去起初不等于利潤表的期末凈利潤了
老江老師
2019 09/17 15:17
43萬? 你想清楚,調(diào) 減管理費(fèi),涉及企業(yè)所得稅喲
84785020
2019 09/17 15:19
老師我是調(diào)增管理費(fèi)用,我借-43資本公積,借管理費(fèi)用43
84785020
2019 09/17 15:20
資產(chǎn)負(fù)債表里的資本公積是借方余額43
老江老師
2019 09/17 15:21
這個業(yè)務(wù)肯定有問題,是不是還有其他協(xié)議之類 先不管這個 所有者權(quán)益,除了資本公積,還有哪些有數(shù)? 實收資本變動了嗎
84785020
2019 09/17 15:22
所有者權(quán)益里就資本公積有數(shù),我就想把資本公積調(diào)出來到費(fèi)用里,本身資本公積也不能有借方余額吧
老江老師
2019 09/17 15:23
是的 如果把這個調(diào)了,還不平,檢查利潤分配科目,是不是有其他發(fā)生額
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