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老師,一般納稅人交增值稅是根據(jù)當(dāng)月全部銷售收入發(fā)票上的總金額然后根據(jù)公式:銷售額=含稅銷售額/(1+增值稅稅率); 銷項(xiàng)稅=銷售額*增值稅稅率這個(gè)公式來計(jì)算當(dāng)月所要交的稅費(fèi)嗎

84784987| 提問時(shí)間:2019 09/16 23:44
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
這是銷項(xiàng)稅的計(jì)算公式?jīng)]錯(cuò),并不代表就要交這么多增值稅出去,一般納稅人還要看進(jìn)項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=當(dāng)期要繳納的增值稅。
2019 09/16 23:46
84784987
2019 09/16 23:53
好的,總銷售收入是要根據(jù)發(fā)票上的金額來計(jì)算稅嗎?如果有些客戶不需要我們單位開發(fā)票呢,那沒開發(fā)票的那部分收入是不是不用交稅了?
桂龍老師
2019 09/16 23:56
不開票的收入也是收入,也要繳稅。除非你們公司是內(nèi)外兩套帳。
84784987
2019 09/17 00:00
是根據(jù)賬上的營(yíng)業(yè)總收入來計(jì)算的是吧
桂龍老師
2019 09/17 00:02
記賬的時(shí)候應(yīng)該是價(jià)稅分離了。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目下是不含稅收入,應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅科目下是銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅科目下是進(jìn)項(xiàng)稅。
84784987
2019 09/17 00:09
那是按照含稅收入的金額來計(jì)算嗎
桂龍老師
2019 09/17 00:10
是的。你的理解正確
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