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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,附表三中有數(shù)據(jù)的時(shí)候要提交嗎?企業(yè)是核定征收
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速問(wèn)速答你好,核定征收是所得稅的計(jì)算方式,增值稅如果涉及有扣除數(shù)的行業(yè)是需要填寫(xiě)的,如果當(dāng)月沒(méi)有扣除數(shù)的發(fā)票開(kāi)具,只填第一列即可。
2019 09/14 10:41
84784969
2019 09/14 10:45
老師,扣除數(shù)是什么意思,是開(kāi)了紅字發(fā)票的嗎?
月月老師
2019 09/14 10:45
你好,不是的,是使用了差額開(kāi)票的功能。
84784969
2019 09/14 10:47
那核定征收企業(yè)沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票,就不用填報(bào)的是嗎?
月月老師
2019 09/14 10:51
你好,核定征收是針對(duì)所得稅而言的,差額開(kāi)票是針對(duì)增值稅各別行業(yè)而言的。再有一個(gè)簡(jiǎn)單的方法,如果審核的時(shí)候提示,附表三需要填寫(xiě),本月沒(méi)有差額開(kāi)票,就把價(jià)稅合計(jì)數(shù)填入附表三第一列對(duì)應(yīng)的稅率里面就行。如果沒(méi)有提示,以后附表三都是可以零申報(bào)的。
84784969
2019 09/14 11:13
好的,謝謝老師
月月老師
2019 09/14 11:17
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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