問題已解決

暫估材料已結轉成本,如何記賬

84784962| 提問時間:2019 09/13 20:08
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
下月沖回,借:原材料 紅字 貸:應付賬款-暫估應付款 紅字 收到發(fā)票借 :原材料 應交稅金-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 調(diào)整結轉成本 借:生產(chǎn)成本 差額貸:原材料 差額
2019 09/13 20:14
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