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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們付款給對(duì)方17000,對(duì)方給我們開專用發(fā)票也是17000那我怎么做分錄?
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速問速答借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019 09/11 11:50
84785043
2019 09/11 12:06
是這個(gè)樣子之前不知道他們開專用發(fā)票,我們先轉(zhuǎn)賬并且已經(jīng)做賬了,后面他們才開發(fā)票過來我怎么做賬?
玲老師
2019 09/11 12:06
紅沖錯(cuò)了再做正確的分錄 借 相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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