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與增值稅納稅申報(bào)表差,是納稅申報(bào)表的免抵 退辦法出口銷售額-免抵退出來貨物勞務(wù)計(jì)稅金額嗎?那為什么表上是負(fù)數(shù)呢

84784956| 提問時(shí)間:2019 09/10 17:57
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免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額(與增值稅納稅申報(bào)表差)=本年度正式申報(bào)退稅業(yè)務(wù)的銷售額-本年度增值稅銷售額。負(fù)數(shù)是因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)銷售額包括信息不齊的部分。所以當(dāng)出口的關(guān)單信息出現(xiàn)信息不齊的情況導(dǎo)致本月無法申報(bào)就會(huì)導(dǎo)致增值稅銷售額大于申報(bào)銷售額,差異就會(huì)是負(fù)數(shù)
2019 09/10 21:16
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