問(wèn)題已解決

老師,我上個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票有一張開(kāi)錯(cuò)了,我這個(gè)月紅沖了,這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)是吧?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/09 16:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 現(xiàn)在不需要去稅務(wù)局申請(qǐng)了 自己在開(kāi)票系統(tǒng)操作
2019 09/09 16:42
84785024
2019 09/09 16:45
增值稅申報(bào)的話怎么減掉那一部分呢
bamboo老師
2019 09/09 16:48
有藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具的話 按照扣減紅字發(fā)票后的金額填寫就好了 就是開(kāi)票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實(shí)際金額
84785024
2019 09/09 16:57
申報(bào)增值稅,老師
bamboo老師
2019 09/09 16:58
是的 申報(bào)增值稅根據(jù)您藍(lán)字發(fā)票扣減紅字發(fā)票后的金額填附表一
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