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你好,非房地產(chǎn)銷售廠房,當(dāng)月預(yù)交的增值稅,但當(dāng)月廠房沒開票出去,如何填列預(yù)交的增值稅

84785040| 提問時(shí)間:2019 09/09 13:46
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)繳了增值稅,不用在增值稅納稅申報(bào)表一、表二填,在主表的分次預(yù)繳和已繳欄填就可以了。這是規(guī)則。
2019 09/09 14:03
84785040
2019 09/09 14:29
主表的分次預(yù)繳后填寫后會(huì)抵減當(dāng)期主營業(yè)務(wù)的增值稅
何江何老師
2019 09/09 14:38
是的,這個(gè)預(yù)交是可以抵減,你本期沒銷售,這樣就變成是留抵了,對(duì)的。
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