問題已解決

老師您好,給銷售人員租房開的專票已認(rèn)證,又稅額轉(zhuǎn)出了。會(huì)計(jì)分錄怎么做?1,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款2,借銷售費(fèi)用職工福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)3,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅正確的應(yīng)該怎么做?

84785014| 提問時(shí)間:2019 09/07 06:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/07 06:59
84785014
2019 09/07 11:00
月底應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這兩個(gè)科目是不是余額要成為0
bamboo老師
2019 09/07 11:01
一般年末的時(shí)候一次性結(jié)平就好了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785014
2019 09/07 11:04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅可以每月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底結(jié)賬是嗎?
bamboo老師
2019 09/07 11:05
一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次 您每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)也可以
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