問(wèn)題已解決

已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,后來(lái)收到款怎樣做會(huì)計(jì)分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/05 14:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有轉(zhuǎn)銷?
2019 09/05 14:53
84785004
2019 09/05 14:54
沒(méi)有
bamboo老師
2019 09/05 14:54
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
84785004
2019 09/05 14:55
這個(gè)不是已核銷的分錄嗎
bamboo老師
2019 09/05 15:02
借:銀行存款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失 借方紅字 貸:壞賬準(zhǔn)備 貸方 紅字
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