問題已解決

老師們好 我們是房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還沒有銷項稅,平時進的主材有進項稅,進項稅我們認證之后,直接做的應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,每月申報在附表二填的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票中填寫的,是不是應(yīng)該在待抵扣進項稅稅額里面填寫呀如何做分錄?

84784991| 提問時間:2019 09/05 09:47
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
每月申報在附表二填的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票中 不需要在待抵扣進項稅稅額里面填寫 就是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019 09/05 10:12
84784991
2019 09/05 10:32
老師那我們前期收到的進項稅都沒有抵扣,一直都在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅.進項稅的借方放著,這個還必須要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費.未交稅金里面嗎?
俞老師
2019 09/05 10:33
你不交稅就不需要轉(zhuǎn)!交稅的月份再轉(zhuǎn)!
84784991
2019 09/05 11:02
老師,那沒有銷項稅之前做賬就一直讓應(yīng)交稅費~應(yīng)交稅金~進項稅里面放著,每月申報時還是在附表二填中的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票中填寫。他就會自動在主表期末留抵稅額中,是嗎?
俞老師
2019 09/05 11:03
是的,你的理解是正確的!
84784991
2019 09/05 11:04
謝謝老師
俞老師
2019 09/05 11:05
不客氣,幫忙給個五星好評!
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