問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)把其他應(yīng)付款股東的欠款轉(zhuǎn)入了資本公積,現(xiàn)在一直在資本公積科目上掛起,怎么辦呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/30 10:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
錯(cuò)了嗎 ?實(shí)際是什么情況呢?
2019 08/30 10:47
84784968
2019 08/30 10:48
錯(cuò)的,她當(dāng)時(shí)為了報(bào)表好看,減少負(fù)債轉(zhuǎn)入的
玲老師
2019 08/30 10:54
那你 做錯(cuò)了可以紅沖錯(cuò)的 做上正確的
84784968
2019 08/30 10:56
直接:借:資本公積 貸:其他應(yīng)付款,
玲老師
2019 08/30 10:59
可以的 直接:借:資本公積 貸:其他應(yīng)付款
84784968
2019 08/30 11:04
請(qǐng)問(wèn)我還可以把其中一個(gè)股東的轉(zhuǎn)入實(shí)收資本嗎
84784968
2019 08/30 11:04
其余的轉(zhuǎn)回其他應(yīng)付款
玲老師
2019 08/30 11:40
1 按實(shí)際 是實(shí)收資本就記在實(shí)收資本科目
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