問題已解決

老師你好!我期初建賬時老板給我的應收應付賬款數(shù)據(jù)有錯,應收賬款有錄入多了有的有錄入少了,應付賬款的期初數(shù)據(jù)錄入少了都用什么科目可以調(diào)整過來,開賬之前不平衡虛增的庫存商品才平的可是開賬幾個月之后才發(fā)現(xiàn)應收賬款和應付賬款有的不對。謝謝老師

84785030| 提問時間:2019 08/29 19:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你要考慮這個應收賬款少了,同時還有其他地方 少了 要不然你是不能平衡的
2019 08/29 20:44
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