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應(yīng)收賬款兩個單位掛了274911.預(yù)收賬款兩個單位掛了285921,其實(shí)這4個單位都是政府關(guān)聯(lián)單位,老板說錢都收了,票也開了,在能付款人和購買方對不上,所以總掛著,現(xiàn)在怎么做沖平賬?余額計(jì)入到那?

84785006| 提問時間:2019 08/27 09:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 他們之間的關(guān)聯(lián)單位是可以沖抵款項(xiàng)的嗎 他們有說可以沖抵嗎
2019 08/27 10:17
84785006
2019 08/27 10:22
老板說可以,沖抵的余額讀入那個科目?這是前任會計(jì)的前任做的,是2018年12.還有幾個單位也掛著,錢也收了,但是銀行沒有收款記錄,這要怎么處理?
meizi老師
2019 08/27 10:42
你好 你們都做了應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款去了 你就做一筆 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 這樣來沖 然后寫一個內(nèi)部情況說明書 讓老板簽字 你再沖
84785006
2019 08/27 10:43
差額計(jì)入那個科目?
meizi老師
2019 08/27 11:14
你好 差額的話 如果不在支付給你 你走壞賬處理
84785006
2019 08/27 17:43
但是老板說確實(shí)收到錢了,不知道前任會計(jì)怎么做的,還有差額,壞賬分錄怎么做?
meizi老師
2019 08/27 17:53
你好 那你就去查賬 可能前任把錢做到其他應(yīng)付款或者其他科目去了
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