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公司辦公室和倉庫裝修費,7月份預付一筆費用沒有發(fā)票,8月份支付剩余裝修費,收到一部分發(fā)票,剩余發(fā)票9月份開出,我改怎么做賬怎么攤銷呢

84784997| 提問時間:2019 08/27 09:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 裝修費的話 你計入 借長期待攤費用核算 發(fā)生了都計入這個科目 完工的次月開始分攤就行
2019 08/27 09:17
84784997
2019 08/27 09:29
但是發(fā)票是分月開的
meizi老師
2019 08/27 09:30
你好 我知道 到時你收到了發(fā)票對應的做附憑證后面 比如你7月先做 借預付賬款貸銀行存款 8月收到發(fā)票 你做 借長期待攤費用貸預付賬款這樣來做 完畢裝修后 分攤就行
84784997
2019 08/27 09:38
8月份完工的,8月份收到一部分發(fā)票,9月份收到剩余發(fā)票,那到9月份一起攤銷嗎
meizi老師
2019 08/27 09:39
你好 嗯 是的 你8月完工了 你9月開始分攤了 把所有裝修費要在8月全部計入長期待攤費用里面去 收到后續(xù)的發(fā)票到時附憑證后面就行
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