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老師好!我單位是新成立的康復(fù)醫(yī)院,裝修材料各種款項(xiàng)進(jìn)哪個(gè)科目

84785011| 提問時(shí)間:2019 08/26 17:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,裝修材料是通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算
2019 08/26 17:35
84785011
2019 08/26 17:51
那這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按幾年攤銷呢,小的有磁磚,門等,大的有空調(diào)等這該怎樣處理呢?麻煩老師講解
鄒老師
2019 08/26 17:53
你好,根據(jù)裝修受益期限估計(jì),比如3年 把裝修所發(fā)生的所有支出(磁磚,門等,空調(diào)等)全部通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算
84785011
2019 08/26 18:26
老師好!我們老板在轉(zhuǎn)裝修款時(shí),單位賬戶還沒開通,他是通過個(gè)人的銀行卡轉(zhuǎn)給了賣貨方老板的個(gè)人銀行卡上,資金沒有從單位賬戶走,但開回的發(fā)票是:購(gòu)貨方是我單位名稱,收款方是銷貨單位名稱,這樣可以嗎?怎樣做這筆分錄呢?請(qǐng)能詳解下,麻煩老師
鄒老師
2019 08/26 18:27
你好,資金支付不符合規(guī)定 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;應(yīng)付賬款 應(yīng)當(dāng)通過公司賬戶之間轉(zhuǎn)賬,而不是兩個(gè)公司老板賬戶之間轉(zhuǎn)賬的
84785011
2019 08/26 19:03
老師好!這種情況,能否按現(xiàn)金支付處理,將老板支付的憑據(jù)從他的銀行卡打印出來借 應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金,這樣做可以嗎?怎么做比較好呢?
鄒老師
2019 08/26 19:20
你好,這個(gè)不能按現(xiàn)金支付處理,因?yàn)閱挝徊⒉皇峭ㄟ^現(xiàn)金給到對(duì)方的 正規(guī)操作是 公司賬戶之間轉(zhuǎn)賬
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