問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我有個(gè)勞務(wù)分包合同100萬(wàn),但我又轉(zhuǎn)包出去40萬(wàn)并收到專票,我給甲方開(kāi)票100萬(wàn)時(shí),繳納增值稅時(shí)可以用100萬(wàn)扣除40萬(wàn)的分包款后,再交稅嗎?
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速問(wèn)速答你好,勞務(wù)分包選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅可以扣除分包款后差額征收計(jì)算增值稅
2019 08/21 19:01
84784993
2019 08/22 08:27
老師,你好,那像這種差額征收增值稅的,需要去稅務(wù)局備案嗎?還是直接在申報(bào)增值稅表里填寫?在哪填寫?如何填寫呢?謝謝!
小黎老師
2019 08/22 08:31
你好,需要在電子稅務(wù)局備案簡(jiǎn)易計(jì)稅,填申報(bào)表的時(shí)候填寫附表一和附表三
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