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您好,老師。有一個(gè)工程施工合同,我單位是總包100萬,稅率9%給甲方開專票,勞務(wù)分包出去20萬,收分包方稅率3%普票,我申報(bào)的時(shí)候可以直接扣除20萬申報(bào)增值稅,應(yīng)納稅是80萬的稅,可是我開給甲方是100萬,賬面上應(yīng)納稅是100的增值稅,這一塊分包的20萬增值稅如何處理?

84785023| 提問時(shí)間:2019 07/10 14:49
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,申報(bào)的時(shí)候不可以扣除20萬申報(bào)增值稅。
2019 07/10 16:11
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