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我發(fā)現(xiàn)2017年的賬應收賬款我做成應付賬款了,怎么調(diào)整過來

84785024| 提問時間:2019 08/20 14:19
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黃老師-阿頂
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師,稅務師
現(xiàn)在就可以調(diào)整呀。把應付賬款改成應收賬款
2019 08/20 14:20
84785024
2019 08/20 14:21
今年調(diào)成過來就行?
84785024
2019 08/20 14:22
把之前的應付賬款沖銷,重新做個應收賬款?
黃老師-阿頂
2019 08/20 14:22
你這個月就可以調(diào)整呀,越早越好
84785024
2019 08/20 14:23
是不是這樣做。借:應付賬款貸:現(xiàn)金 用紅字
84785024
2019 08/20 14:23
然后借:應收賬款 貸:現(xiàn)金
黃老師-阿頂
2019 08/20 14:24
你以前的分錄是怎么做的,你發(fā)過來。
84785024
2019 08/20 14:25
還是找到之前的賬目改過來?
黃老師-阿頂
2019 08/20 14:31
現(xiàn)在調(diào)整,調(diào)正確就好了。
84785024
2019 08/20 14:32
以前的,借:應付賬款 貸:現(xiàn)金
黃老師-阿頂
2019 08/20 20:15
現(xiàn)在直接這樣 借:應收賬款 貸:應付賬款
84785024
2019 08/21 07:54
好的,我根據(jù)老師說的做。我還有一個問題,就是去年三季度多填了收入,四季度我又把多交收入沖出來了,然后稅局讓先補交四季度少繳納的稅款3000然后再把三季度稅款3000退還賬戶,總得稅款總數(shù)一樣不變,但是產(chǎn)生了400滯納金,如何做會計分錄
黃老師-阿頂
2019 08/21 07:58
3季度你多填收入沒有繳稅嗎?
84785024
2019 08/21 08:01
比如3季度應該是100萬,我填了110萬。四季度應該是90萬,我把三季度多交的10萬扣出來填了80,所以三季度多交四季度少交,稅局先讓把四季度少交的補上再把三季度多交的退還
黃老師-阿頂
2019 08/21 10:47
你給稅局的溝通一下,不用這么麻煩呀。我3季度已經(jīng)提前繳了
84785024
2019 08/21 13:47
現(xiàn)在都辦完了,我只是問會計分錄怎么做?總得稅款是不多不少,就是產(chǎn)生了滯納金
黃老師-阿頂
2019 08/21 13:49
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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