當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,,我們欠一員工160000元,但現(xiàn)在是用其他應(yīng)收款來體現(xiàn)了,如果我想調(diào)整為其他應(yīng)付款科目,怎么處理,其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)現(xiàn)在
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這樣做調(diào)整分錄
借;其他應(yīng)收款160000,貸;其他應(yīng)付款 160000
2019 08/20 09:55
84785020
2019 08/20 09:56
我剛也是這么想的嗎,可是應(yīng)收的借方增加,這個(gè)時(shí)候還借,我就有點(diǎn)不理解這里
鄒老師
2019 08/20 09:59
你好,你之前其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),這樣調(diào)整之后余額就變成0,從其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款核算了啊
84785020
2019 08/20 10:00
好的,謝謝老師的回復(fù)
鄒老師
2019 08/20 10:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
閱讀 515