問題已解決

老師,,我們欠一員工160000元,但現(xiàn)在是用其他應(yīng)收款來體現(xiàn)了,如果我想調(diào)整為其他應(yīng)付款科目,怎么處理,其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)現(xiàn)在

84785020| 提問時(shí)間:2019 08/20 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)收款160000,貸;其他應(yīng)付款 160000
2019 08/20 09:55
84785020
2019 08/20 09:56
我剛也是這么想的嗎,可是應(yīng)收的借方增加,這個(gè)時(shí)候還借,我就有點(diǎn)不理解這里
鄒老師
2019 08/20 09:59
你好,你之前其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),這樣調(diào)整之后余額就變成0,從其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款核算了啊
84785020
2019 08/20 10:00
好的,謝謝老師的回復(fù)
鄒老師
2019 08/20 10:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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