老師你好。,老師請(qǐng)教個(gè)您問題,根據(jù)現(xiàn)行事業(yè)單位的規(guī)定自2019起做兩套賬即預(yù)算會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1、預(yù)算會(huì)計(jì)中,原銀行存款是不是轉(zhuǎn)入資金結(jié)余, 2、發(fā)生的費(fèi)用借機(jī)事業(yè)支出,貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入 3、其他原科目的余額怎么做 如固定資產(chǎn),其他應(yīng)付款的余額……求教
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速問速答你好,第一 第二個(gè)是正確的。
2019 08/19 18:02
紫藤老師
2019 08/19 18:03
固定資產(chǎn)以前對(duì)應(yīng)的是固定基金,現(xiàn)在是累積盈余
紫藤老師
2019 08/19 18:03
其他應(yīng)付款沒有變化的
84785004
2019 08/19 18:07
我問的是新舊相關(guān)余額怎么銜接
紫藤老師
2019 08/19 18:36
往來對(duì)應(yīng)往來,銀行存款對(duì)應(yīng)資金結(jié)存,其他的凈資產(chǎn)對(duì)應(yīng)累計(jì)盈余
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