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稅務(wù)查賬,補(bǔ)交之前月份的未開票收入增值稅的賬務(wù)處理

84784994| 提問時(shí)間:2019 08/19 16:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 是今年的無票收入嗎 還是跨年了?
2019 08/19 16:35
84784994
2019 08/19 16:36
有今年的有去年的,分別怎么處理
84784994
2019 08/19 16:37
2月份未做無票收入,5月份的時(shí)候給對方開票了,稅務(wù)上要求把收入做到3月份,補(bǔ)交增值稅及附加稅,滯納金
meizi老師
2019 08/19 16:40
你好 那你3月做無票收入 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 5月開票沖無票收入 前面無票收入分錄不變就金額負(fù)數(shù)就行 。然后再做開票收入分錄 和無票收入分錄一樣的
84784994
2019 08/19 16:41
3月份補(bǔ)交稅款的分錄怎么做
meizi老師
2019 08/19 16:47
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等貸銀行存款 你附加稅補(bǔ)計(jì)提一下 走稅金及附加
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