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當(dāng)月無(wú)進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)稅,且上期有留底稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/19 12:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷項(xiàng)減去上期留抵稅額之后是繼續(xù)留抵,還是有稅額需要繳納?
2019 08/19 12:04
84785031
2019 08/19 12:10
繼續(xù)留抵
鄒老師
2019 08/19 12:44
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785031
2019 08/19 13:21
您幫我看一下這個(gè)對(duì)嗎,沒(méi)看明白
鄒老師
2019 08/19 13:36
你好,你的分錄是不對(duì)的 只需要做銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄就是了
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