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老師你好,我們是一般納稅人,7月份我們有一張普通發(fā)票開錯(cuò)了,選了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是3%,我們現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要作廢因?yàn)榭缭铝瞬荒茏鲝U,只能在8月做紅沖,但是現(xiàn)在在申報(bào)7月的增值稅的時(shí)候這張發(fā)票要怎么申報(bào),如果選了稅率是3%的,上面提示要有簡(jiǎn)易征收的備案申請(qǐng),但是我們是開錯(cuò)了,所以肯定是沒有備案的,現(xiàn)在要怎么報(bào)稅

84784958| 提問時(shí)間:2019 08/14 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在正確的稅率下面申報(bào),稅額和發(fā)票一致,銷售額修改下
2019 08/14 15:33
84784958
2019 08/14 15:50
那這樣不會(huì)和金稅盤的銷售發(fā)票金額對(duì)不上嗎?那下個(gè)月紅沖的賬要怎么做
郭老師
2019 08/14 15:52
稅額一致,你的銷售額只能這樣 如果在3里面報(bào)你得交稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅抵扣不了,自己選擇吧
84784958
2019 08/14 15:53
能不能這張不報(bào),因?yàn)?月份是要沖掉,重新開一張新的
郭老師
2019 08/14 15:55
不報(bào),你提交不了,報(bào)不了稅
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