問題已解決

你好老師,我去年報(bào)錯(cuò)稅率,多交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在已經(jīng)辦理差額退款,那這增值稅和附加稅會(huì)計(jì)科目要怎么處理?是借銀行存款,貸應(yīng)交稅金―已交增值稅?收入也調(diào)整了,比原來調(diào)增了,那這調(diào)增部分,是要補(bǔ)交所得稅嗎?是借以前年度損益調(diào)整,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?是這樣做會(huì)計(jì)科目處理?

84785046| 提問時(shí)間:2019 08/13 10:31
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目,不應(yīng)該有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
2019 08/13 11:32
文老師
2019 08/13 11:35
那應(yīng)該是原來的收入要增加,應(yīng)交增值稅要減少,那應(yīng)該是貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅稅負(fù)數(shù)
文老師
2019 08/13 11:37
然后沖減稅金及附加,姐稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交附加稅各明細(xì)科目
文老師
2019 08/13 11:37
現(xiàn)在收到退稅,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目
84785046
2019 08/13 12:08
那收入增加部分要怎么做科目?
文老師
2019 08/13 12:21
第一筆就做是貸以前年度損益調(diào)整就是調(diào)的收入
84785046
2019 08/13 12:22
借方是什么科目
文老師
2019 08/13 12:25
我做的是兩個(gè)貸方,一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
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