問題已解決
我想問一下,以前印花稅一直零申報,現(xiàn)在想補報,就是這次申報時把以前的數(shù)據(jù)加到這次申報的數(shù)據(jù)里面,這樣行嗎?
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速問速答你好,不可以,應當做之前月份的補充申報
如果你把以前的加到這個月,就屬于所屬期錯誤的
2019 08/13 08:25
84784984
2019 08/13 08:27
自己申報時加一起申報了,會有什么后果啊
鄒老師
2019 08/13 08:28
你好,屬于印花稅所屬期錯誤了
84784984
2019 08/13 08:30
那他們所屬期錯誤是從何判斷出來的呢?
鄒老師
2019 08/13 08:32
你好,是根據(jù)印花稅應稅行為發(fā)生時間,你申報所屬期來判斷,看是否有錯誤
84784984
2019 08/13 08:35
所屬期沒錯啊,只是金額大些
鄒老師
2019 08/13 08:36
你好,,以前印花稅一直零申報,現(xiàn)在想補報,把以前的數(shù)據(jù)加到這次申報的數(shù)據(jù)里面
根據(jù)這個描述,所屬期就是推后了,而不是本來的所屬期啊
84784984
2019 08/13 08:36
系統(tǒng)判定印花稅應稅行為發(fā)生是以什么數(shù)據(jù)為準
鄒老師
2019 08/13 08:37
你好,以你合同簽訂情況,權利許可證照領取情況為依據(jù) 來判定
84784984
2019 08/13 08:39
有些沒簽合同的,這樣申報數(shù)據(jù)不準確。
鄒老師
2019 08/13 08:40
你好,沒有簽訂合同的,就按印花稅應稅行為發(fā)生金額計算
比如購銷合同,按實際購銷含稅金額計算就是了
84784984
2019 08/13 08:41
按開盤銷售額來申報不是更好嗎?對了采購合同也需要申報印花稅稅,是按時間的金額申報嗎?
鄒老師
2019 08/13 08:43
你好,有合同就應當按合同簽訂情況來申報
沒有合同才按實際印花稅應稅行為發(fā)生情況來申報的
84784984
2019 08/13 08:43
印花稅是按含稅金額計算?
鄒老師
2019 08/13 08:46
你好,是按合同含稅金額計算的
84784984
2019 08/13 08:48
那要是簽的不含稅的呢?
鄒老師
2019 08/13 08:51
你好,簽訂的是不含稅金額,需要按含稅計算印花稅
84784984
2019 08/13 08:53
對了購進原材料都沒有合同,也需要申報印花稅稅,是按實際的金額申報嗎?還是按比例申報???也是含稅金額嗎
鄒老師
2019 08/13 08:55
你好,沒有合同需要按實際交易金額申報,是按含稅金額計算的
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