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老師,稅控盤服務(wù)費,免征增值稅,填納稅申報表的時候在哪里體現(xiàn)?

84785016| 提問時間:2019 08/07 15:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好一般納稅人的話按這個填寫:1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019 08/07 15:49
84785016
2019 08/07 15:51
季度填寫了吧?月度的沒有那么多表。
meizi老師
2019 08/07 16:29
你好什么意思 你是稅盤和服務(wù)費的填寫 全額抵扣 填寫附表4和主表等
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