問題已解決

請教老師,5月預收到工程款2萬,我記帳為借,銀,貸,應付帳款,沒開發(fā)票,7月收到另一筆5萬,并開了一張7萬的發(fā)票,并記帳,借,銀5萬,借,應付帳款2萬,貸,主營業(yè)務收入和應交稅-銷項稅合計7萬。這樣計帳會有問題嗎?

84784962| 提問時間:2019 08/06 20:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 預收工程款的時候 借 銀行存款 貸 預收賬款(應收賬款) 收到五萬開具七萬發(fā)票 借 銀行存款 預收賬款(應收賬款) 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額
2019 08/06 20:05
84784962
2019 08/06 23:34
那我五月的分錄寫成應付了,怎么處理!
bamboo老師
2019 08/07 07:03
可以把應付調(diào)整為應收
84784962
2019 08/07 15:53
好,謝謝甘老師!
bamboo老師
2019 08/07 15:56
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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